- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
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是的 计入预付账款 然后每个月摊销
2016-08-24 17:53:07

现在没有待摊费用 可以把费用先计入预付账款 摊销借XX费用 贷预付账款
2015-12-15 10:59:09

需要发票计入长期待摊费用后再进行摊销处理。
2018-11-08 15:36:11

您就,您具体生什么情况
2019-03-30 16:48:59

您好,因为前期付款时,记入了预付账款,来了发票,全部摊销,直接冲预付账款了。
2017-04-16 17:30:33
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