送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-24 15:32

如果我就认证135936元的发票,是不是这个月就要交大概474元的税?

童瑾 追问

2016-08-24 15:34

噢,明白了,谢谢老师

邹老师 解答

2016-08-24 15:13

销项税额——进项税额=几十元的增值税=139200/1.17*17%——进项税额/17%*1.17
进项税额/17%*1.17就是需要认证的进项含税金额

邹老师 解答

2016-08-24 15:33

(139200-135936)/1.17*17%

邹老师 解答

2016-08-24 15:36

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-04-17 18:51:42
你好同学,一般纳税人开销项票,普票和增值税发票率点一样的
2020-10-29 16:42:19
一般纳税应交增值税=销项-进项 -留 抵 +转出
2019-04-08 12:14:35
你好 可以抵 一般纳税人开的专票和普票都是销售项 是销项-进项这样抵的
2019-02-13 14:58:49
你好这个是不能抵扣,只能抵扣企业所得税,要是农产品你们自产自销开免税给对方,对方是可以计算抵扣别的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
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