老师,你好 想问问这几个数是怎么算出来的?谢谢!

婵
于2016-08-23 15:47 发布 828次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-23 16:01
上课的内容,可能有点问题,如果:
实收资本:
期初贷方:180000.00
本期发生额借方:190000.00
那么,期末余额,是不是应该:记借方10000.00
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您好,现在数据有没有调整好了
2020-07-07 16:23:52
你好,按照你的应交是0,预交41.65,应退的就是负数。
2020-07-07 15:42:17
因为2018年接受了员工的服务,还有1.5天按权责发生制,应该确认到2018年成本费用中
2020-03-19 14:36:02
你好!对应的是数量
2019-09-02 15:29:00
你好
是的
是的
2020-04-26 17:56:14
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2016-08-23 15:49
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2016-08-23 21:43