- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-10-26 10:22
你好!是的。分录就是这样做
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如果存在其他应付款没付且后期也不需要付了需要转营业外收入,并缴纳所得税
2018-10-08 14:34:05

您好,这样可以的,但是最好记在应交税费-待认证增值税科目。
2018-02-01 13:53:53

你好,之前是什么原因计入了其他应付款?
2019-05-23 13:57:25

你好
不能抵扣
代收代付不可以
2021-09-17 14:15:07

专票是吗
你给对方开红字信息表,对方给你开负数发票就可以,发票不用退,回去红冲你的成本进项转出。
借银行存款贷利润分配,进项转出你的成本费用需要调增
2020-05-14 13:25:45
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