请问老师6月开个张2500的票,不知道为什么就把弄错了,1%的税额,借:应该账款2500 贷:主营业务收入 2380.92 应交税费—应交增值税:119.08,正确的是 借:应该账款2500 贷:主营业务收入 2475.25 应交税费—应交增值税:24.75,因为是小规模,7月初会有笔这样的,免增值税 借:24.75 贷:营业外收入—免增值税 24.75,但是在6月弄错了,主营业务收入少了,94.33,但是应交增值税多了94.33,该怎么解决
wch
于2020-10-23 10:44 发布 509次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借应交税费贷主营业务收入
2020-10-23 10:49:00

https://mp.weixin.qq.com/s/YMBhgwNeH8AaE-acLNE3rA
2020-01-07 14:18:58

您好 30万内免增值税 这样写分录可以的
2020-07-01 17:19:48

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

借应交税费、应交增值税销项94贷主营业务收入。
2022-09-09 14:01:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息