老师,我同事报销的这个差旅费报销单好像有问题,他的单子写的总报销金额是1795元,右上角写实报是1430,粘贴的发票总金额是1309,我内外账按那个金额入账啊?出差的天数应该是9天吧?
曹宇
于2016-08-22 09:15 发布 1713次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-22 09:26
老师,外账金额按1795入账,但是发票的总金额是1309啊,486元没有发票怎么办?是让他找别的发票替吗?内账的差旅费报销的单据是不是需要从新写一个啊,内外账用一个差旅费报销单可以吗?
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你好,报销差旅费需要填出差旅费报销单
2017-05-24 10:11:35

你好,实报实消的,需要有发票才可以计入外帐核算的
补助不需要发票
2016-09-17 15:27:58

你好,按1795报销
天数就看你单位对半天或者几小时是怎么计算的
2016-08-22 09:16:38

你好
这是自制凭证,后面有相应的外部凭证吗(车票,住宿票等 )
2019-08-31 15:25:30

建议要黏贴差旅费报销单 那样手续齐全 证明出差
2016-01-18 11:40:31
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