老师:我用公司的上月的科目余额表做为初始数据,这个数据我都录入进去了,试算也平衡了,但比科目余额表上的合计数少了两百多万?我查了一下余额表上应交税费增值税留抵的数据余额表上在借方,我录的是贷方的负数。本年利润和未分配利润的借方余额我记在了科目余额表上的贷方负数。虽然新建账套是平了,但合计数也科目余额差这么多行 不行?
精灵鼠
于2016-08-20 21:48 发布 1216次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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资产负债表年末未分配利润=资产负债表年初未分配利润+(-)会计政策变更调整年初未分配利润金额+(-)以前年度损益调整科目转入金额+(-)利润表里面的净利润-计提的法定盈余公积和分配给投资者的利润。
2018-11-26 14:35:45

是的
2017-05-04 11:30:52

你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配
科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35

资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额
2018-11-12 15:07:26

你好,本年利润他有贷方余额,你结转的时候你得把本年利润放到借方,你才能把这个科目余额是零不是吗?
2021-07-23 09:15:53
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