送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-10-21 10:32

你好,借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
你好,当月的认了直接申报时做进项税额转出不需要做账务处理,跨月的对方需要提供红字发票给你们,开错的发票不需要退回对方
2018-01-29 12:18:36
你好,需要做进项税额转出,如果是跨月的对方要提供红字发票给你,然后再开正确的蓝字发票给你
2018-01-29 12:13:35
您好,是同一笔的分次吗
2023-08-27 20:48:31
你好 没有专门这个的课程 
2022-03-18 13:02:08
您好 大意就是购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其已抵扣的进项税额应该转出来不予抵扣。
2020-05-30 22:21:04
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