@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

老师,我们9月份多开了一张普通发票,忘了作废,这个月只能冲红。这笔税是要先交,10月份再递减。那这笔记账要计入主营业务收入吗?
答: 您好,建议计入主营业务收入
老师,销项发票作废,主营业务收入要负数吧,主营业务成本怎么处理
答: 你好,不用做收入的分录就是了,如果做了,就冲销
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问上月开了发票,这个月作废发票,上月的分录:借:银存18000,贷:主营业务收入17821.78,应交增值税178.22,如果这个月作废发票原分录红字,银行存款余额对不上,要怎么做分录?
答: 你好,你红冲之前的分录的呢,银行存款余额对不上,这个是怎么回事呢?








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缪 追问
2020-10-19 11:04
路老师 解答
2020-10-19 11:08
缪 追问
2020-10-19 11:12