送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-10-17 16:10

同学你好!这些是计入销售费用的
不过  不开发票的部分   企业所得税税前  不能扣除哦

勤奋者1990 追问

2020-10-17 16:12

做账正常计入销售费用-直播  里,没有发票后续怎么处理?

许老师 解答

2020-10-17 16:13

这个的话   就是企业所得税汇算清缴的时候   调增应纳税所得额  就可以了

勤奋者1990 追问

2020-10-17 16:13

调增应纳税所得额,是需要调整多少?

许老师 解答

2020-10-17 16:14

只要没有发票的   全部调增呀

勤奋者1990 追问

2020-10-17 16:15

调增应纳税所得额,是需要在年末企业所得税汇算清缴时做的,我做账还需要做什么吗?

许老师 解答

2020-10-17 16:16

做账不需要做的哦   这个  是会计税法差异的

勤奋者1990 追问

2020-10-17 17:08

关于  调增应纳税所得额   的处理,有没有操作方法我可以学习一下?

许老师 解答

2020-10-17 18:44

这个要在书本中掌握的   你可以看看注会考试税法教材所得税那一章

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