送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-08-17 11:15

可是我是出纳啊

Sun Smile 追问

2016-08-17 11:21

出纳不是不做帐吗?

宋生老师 解答

2016-08-17 11:12

您好!你先记入业务招待费吧。借:管理费用-业务招待 贷:其他应付款-老板
以后确认了再调整。

宋生老师 解答

2016-08-17 18:39

您好!那你应该拿给会计去记。或者您先收着等老板要的时候再处理。

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2019-06-18 15:43:09
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2019-06-03 14:43:57
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2019-11-16 07:21:05
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2019-09-10 12:52:54
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