- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-10-14 14:34
你好
之前是怎么做的
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你好
之前是怎么做的
2020-10-14 14:34:30

你好,计提多了可以冲回,如果原来管理费用的,冲回部分可以管理费用(红字)
2018-07-27 12:37:21

您好,计提时,借;相关成本费用科目,贷:应付账款-暂估款。实际收到发票付款时,先借;相关成本费用科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。同时,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 17:37:40

您好,那需要补入账,那就需要做对应的库存商品增加
2019-01-31 10:22:37

你好!预收账款科目下核算
2019-09-19 16:31:58
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