送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-10-14 11:03

你好  你新公司已经取得了收入了 可以这样来做的 。  还有就是抵减的时候  你不要把管理费用 做贷方去 。 做借方负数  不然怕到时你系统识别不了 ;

激情的小蝴蝶 追问

2020-10-14 11:08

乐老师,借:应交税费-应交增值税 440 ,代:管理费用 -440 吗

meizi老师 解答

2020-10-14 11:11

你好    不是 。   这样做 :借 应交税费-应交增值税 440借管理费用 -440

激情的小蝴蝶 追问

2020-10-14 11:14

嗯嗯,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-10-14 11:21

没事的 希望能帮到你

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2025-01-09 17:33:57
你好,题目在哪呢,没有看到。
2023-11-29 16:41:08
您好,请问是什么业务啊这个
2023-11-02 16:44:59
你好; 你具体是什么业务; 要 描述好业务;才有老师针对性回复你的。  
2023-09-06 16:57:06
这里要分清 生产性生物资产和消耗性生物资产,若猪仔育肥猪,则借:消耗性生物资产,贷:农业生产成本  如良仔育母猪,则为借:生产性生物资产,贷:农业生产成本
2023-08-23 17:02:35
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