老师您好,我们上个月预缴了一笔税金,这个月申报报表,附列表四第四列本期实际抵减税额需要填写数字吗,因为我们是进项大于销项,不需要缴纳增值税,另外我填了和不填,主表27行都没有显示这笔数字,怎么回事?是哪里填的不对吗
汤@煮面℡
于2020-10-12 15:27 发布 1182次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-10-12 15:48
不需要填写等后续需要交税再去填写这个实际抵减税额,你这个没有自动生成主表,那这个自己填写下,有地区没有公式,需要自己填写,抵减的时候需要交税再去填写,
相关问题讨论

你好!依据当月实际要缴纳税金计算
2019-08-06 15:00:05

你好
这个是要用应交增值税_已交税金
2022-09-20 17:25:20

你好,是错的
2016-11-17 17:01:20

您好!如果你没有申请差额征收就按开票税率征收。
2017-02-15 13:45:02

借应交税费应交增值税未交 营业外支出滞纳金 贷银行存款
2016-06-20 16:00:54
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maize老师 解答
2020-10-12 15:49