老师,我们是煤炭行业。我们的业务链是:从上游煤矿采购原煤,然后直接拉去洗煤厂加工洗煤,洗出精煤后再销售。那我这些前后的账务应该怎么处理呢?购进的是原煤,然后中间加工,最后销售精煤。老师,这是我们公司7月份就发生的业务,到现在这些业务都还未入账,只是在7月份预付了购买原煤的货款、洗煤厂加工费和运费(从煤矿到洗煤厂的运输),到现在还没有发生销售业务。但在9月份收到了运费增值税专用发票。

风吹麦浪
于2020-10-12 14:31 发布 3418次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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借原材料,进项税额贷应付账款。
2022-06-09 08:46:01
借原材料2020000
应交税费-应交增值税-进项税261800
贷银行存款2281800
2023-11-07 11:37:00
你好
借:原材料 26,000%2B1000 ,
应交税费—应交增值税(进项税额)26,000*13%%2B1000*9%,
贷:银行存款等科目(借方合计金额)
2022-04-01 11:43:43
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-21 08:50:57
你好,请把题目完整发一下
2022-03-06 18:55:31
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