老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

银行存款里面包含对方发过来的税金可以分开写吗?就是借方有银行存款,增值税,累计摊销
答: 你好,你这个具体是销售什么呢?怎么借方还有增值税科目 呢?
银行存款里面包含对方发过来的税金可以分开写吗?就是借方有银行存款,增值税,累计摊销
答: 你这个啥情况,具体啥业务?这个一般是你收款对应是你销售,那这个做借银行 贷主营业务收入 应交增值税,这样的不是做借方增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,金蝶软件购买后在摊销的分录怎么做啊,买来借无形资产,贷银行存款,摊销时,借累计摊销贷无形资产,在借管理费用贷累计摊销对吗
答: 摊销:直接做借:管理费用,贷:累计摊销即可
购买进销存软件4500 1、购买时: 借:无形资产4500 贷:银行存款或库存现金4500 2、摊销时: 借:管理费用-无形资产摊销4500 贷:累计摊销4500
老师好,请问A公司在7月用银行存款支付了8-9月两个月办公室的租金2万元,取得税率5%的专票,请问公司在7月付款取得专票和8月费用摊销时增值税怎么处理?
您好,购买金蝶软件5年,是进入无形资产进行摊销;借:无形资产 应交税费 贷银行存款 摊销时:借:管理费用贷:累计摊销。还是借:长期待摊费用?
老师好,请问A公司在7月用银行存款支付了8-9月两个月办公室的租金2万元,取得税率5%的专票,请问公司在7月付款取得专票和8月费用摊销时增值税怎么处理?










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