送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-09-29 14:23

你好,如果是一般纳税人
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目

强健的板栗 追问

2020-09-29 14:24

老师,发票我可以先入账后报销嘛?谢谢老师

邹老师 解答

2020-09-29 14:33

你好,发票可以先入账,之后报销的

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支付技术维护费时,   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2020-01-04 09:02:26
借管理费用、办公费贷银行存款。 需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2021-10-11 14:08:19
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-07-05 20:32:09
你好 3月时入账了吗 记费用了吗   要是记了就红冲,再按发票入账 
2022-04-01 10:37:54
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2021-01-16 22:46:43
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