送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-09-28 20:07

你好 在你们实际发生了费用就直接做费用了 不需要计提 。   在你们实际发生了没有取得合理发票的时候你可以做暂估费用 到当期。

V 追问

2020-09-29 08:56

实际发生了但是没有取的发票的时候,怎么做计提

meizi老师 解答

2020-09-29 09:12

你好   借管理费用 -暂估贷银行存款

V 追问

2020-09-29 12:42

如果是主营业务成本,就借主营业务成本-暂估,下月红冲后重新做主营业务成本,是这样么

meizi老师 解答

2020-09-29 12:47

你好 是的 是这样来理解的

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以的,借销售费用,贷其他应付款,
2019-07-08 20:35:10
你好 借费用名 贷 银行 等 
2022-02-21 11:18:39
你好,是的,没有跨年漏提的可以在一个月把之前的全提
2020-05-19 07:47:29
当月计提当月的比如工资、 借管理费用、工资 贷、应付职工薪酬工资。
2022-03-31 15:21:41
你好,如果是福利费的话,需要。
2022-01-04 12:54:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...