老师请教你一笔业务:一家公司5月份欠货款不含税5万(应收账款),这笔业务有自己商,8月份中间商去结算后,对公帐上收到8万元,发票已开,已登记入账,9月份跟中间商结算,扣减货款5万,扣减税款1万,剩余的2万转做中间商的提货款,请问老师这笔业务该怎么处理?
嘻嘻
于2020-09-27 10:03 发布 459次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

您好,同学。
现在是
借 银行存款
贷 应收账款
借 应收账款
贷 以前年度损益调整
2020-04-23 10:54:13

你好
这个本来就是啊,商业折扣影响应收账款入账价值的。
2022-06-05 10:14:16

你好,应收账款入账价值=不含税收入%2B销项税额%2B代垫的运杂费等
比如收入100万,销项税额13万,代垫运费1万,应收账款入账价值为114万
2022-04-22 22:25:19

这个是需要给对方发应收账款的询证函的
2022-04-06 07:05:20

你好; 这个是专项款补助吗? 专项补助一般是需要做台账的;
2021-12-07 17:48:47
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