老师好,个体户查账征收,10到12月开了4万多的发票,然 问
可以的,工资需要发下去 交社保 答
老师,请问下25年第四季度开发票40万缴纳增值税100 问
你好,需要缴纳的,因为到25.12.31你开具了40万,这个存在,你26.1月冲了不对12月的产生影响的 答
老师您好,小规模公司,不超30万,增值税减免怎么做账? 问
季末将账上的应交增值税转为营业外收入 答
小规模第四季度季报企业所得税有一项 附报事项勾 问
同学,你好 是填写全年的 答
你好老师,我公司是小规模,账簿印花税没有实交,但在 问
你好,需要申报实收资本印花税的 答

老师请问:我是去年发票来做借原材料,应交税费一待抵扣,贷应付账款。后面抵扣认证没有做借应交税一进项税额,贷应交税费一待抵扣。今年怎么处理。年末结转应该能转到下一年对吗?
答: 借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
比如原来凭证借:原材料100 ,应交税费-进项税额13贷:应付账款113。现在发现对方开错了,收到了金额相同的发票,因为是隔月,所以一正一负,那么这两张发票怎么做分录,请详细说明一下好吗
答: 你好,同学,你收到了负数发票吧。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到进项发票未认证,确认应付账款,做账:借:原材料 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应付账款 后面进项税额已经认证,借:应交税费-应交增值税-进项税额 计提增值税借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 材料退回,供应商开了一张红字发票过来 ,该怎么做账?
答: 借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)








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333882 追问
2020-09-25 14:51
玲老师 解答
2020-09-25 14:54