送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-08-08 16:46

对于7月的增值税报表没有什么影响吧?老师增值税存在认证时间的时间差,这样的话有进项税额的时候应该怎么做。老税号登不了办税平台需要去服务大厅缴税吗

宋生老师 解答

2016-08-08 16:42

您好!可以的。

宋生老师 解答

2016-08-08 19:30

您好!有进项票但是您还不认证的时候,可以计入到“应交税费-应交增值税(待认证进项税)”中。
如果不能网上缴税的话,就去办税大厅缴税。

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相关问题讨论
你好 这个是留底的吗
2021-04-21 11:22:06
你好,小规模纳税人开给顾客的普通发票,计入应交税费~应交增值税 一般纳税人给小规模纳税人开的普票,进项税额不用分出来 一般纳税人给小规模开的专票,小规模纳税人进项税额不用分出来,小规模纳税人不能抵扣
2019-02-24 20:50:49
你留抵的在哪个科目放着呢,你把你公告截图一下
2019-03-19 17:11:58
你好      做到待抵扣进项税里面去 。 比如借待抵扣进项税贷进项税 
2021-04-23 09:11:40
你好! 可以转入库存商品或主营业务成本科目
2018-10-09 17:08:18
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