公司的进项税额一直是计入到待认证进项税额科目有4000多元,8月份有销项税额715元,勾选了730元进项税额,留抵了15元进项税额,请问怎么做账务处理?
向阳花
于2020-09-23 15:59 发布 841次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-09-23 16:00
借应交税费应交增值税转出未交增值税15
应交税费应交增值税销项715
贷应交税费,应交增值税进项730
相关问题讨论

学员你好,委托代销的返还款计入进项税额
2022-06-14 19:57:31

进项税额就是你采购缴纳的税费,销项税额就是你销售需要收取的税费
2022-03-29 16:39:56

你好,你这个是什么意思?
2021-12-09 15:17:39

你好,做内账用做销项税额,进项税额
2021-08-30 21:07:26

那你不需要缴纳增值税,可以不用结转的
2021-08-24 14:25:32
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向阳花 追问
2020-09-23 16:04
郭老师 解答
2020-09-23 16:14