送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-09-22 15:45

你好!这个要看你当时购进的时候的蓝字分录是怎么做的

. 追问

2020-09-22 15:48

对方红冲了我不知道,我已认证,借:库存商品  应交-增(进) 贷:应付账款

宋生老师 解答

2020-09-22 15:48

你好!那你现在借应付账款 贷库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额转出

. 追问

2020-09-22 15:52

缴税的时候借:应交税费-应交增值税-进项转出  贷:银存?

宋生老师 解答

2020-09-22 15:55

你好!不是。交税只看最终销项减进项减其他留底之类的,然后看是不是要交。要交就计入应交税费—应交增值税—转出未交增值税。

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相关问题讨论
你好,退回部分是可以冲销一部分的
2017-07-14 10:02:10
如果供应商退货,然后发票红冲,需要供应商提供红冲发票来做账。 按照国家税务局的规定,在发生开票有误或者销售转让,销售的货物被退回,销售终止等情形都需要开具红字发票,如果企业没有按照规定来开具红字增值税专用发票,那么不可以按照规定来扣减销项税以及销售税
2023-11-01 12:17:29
同学,你好,可以红冲,再开的。
2022-03-18 14:22:41
你好,跨月红冲时应选择2号,1号可以不用红冲,直接打印即可
2021-09-14 20:47:55
你好你这个开出么,这个管理员登录之后这个点发票查询,进去可以看到,要是你收到,增值税综合服务平台会提示的,你登录进去有之后直接点数字那个可以看到详细的
2021-07-27 11:05:22
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