送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-09-19 16:44

您好
年末的时候需要进项销项余额清零
平时月末有没有结转

一粒沙 追问

2020-09-19 16:47

老师,这个进项\\\\销项\\\\余额清零,的依据出自哪里呀?

bamboo老师 解答

2020-09-19 17:14

根据科目的期末余额结转 不留到下年

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
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