老师,我想问下资产负债表里的应付账款期末数为负数了,是预付了,但是我们不做预付这个科目的,每次做账分录只计入应付账款这个科目,该怎么处理这个负数问题
☀sunny
于2016-08-05 15:58 发布 1364次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-05 16:02
这样为负数也没有问题的吗
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如果购买存货,借库存商品贷应付,
2019-03-07 14:35:00

你好,日常业务一般是产生收入是借:应收账款,贷:主营业务无收入,月末结转借:主营业务收入贷,本年利润,所以资产负债表的应收通常是跟资产负债表,利润分配-未分配利润对应
2021-10-12 16:53:05

你好!你可以计入到其他应付款
2021-10-21 15:33:17

同学你好
资产负债表往来科目不能是负数
2022-04-13 18:27:39

您好,不会影响报表的
2020-04-19 15:24:08
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