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乐老师

职称中级会计师

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你好 比如 ***国家税务局:我公司开票人员在20xx年xx月xx日开具给某公司的两张增值税发票有误。

发票代码:*****;发票号码:*****金额:元税额:xx元合计:xx元;发票号码:*****金额xx元税额:xx元合计:xx元。

错误原因xxxx;上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。**年**月**日

2020-09-18 19:36

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乐老师 | 官方答疑老师

职称:中级会计师

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