老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
集团公司全额投资入股50万,现退回投资款50万,如何 问
是股权转让了吗?还是子公司注销了? 答
老师,请问一下,公司领导的住院费在公司报销,大几万 问
你好,这个属于工伤的,就按照工伤补助,可以免征个税。 走职工福利的要交个税的。 答
对职工的奖惩账务处理 问
你好 奖励 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-奖金 惩罚 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,11月开票错误,金额没错,专票开成普票,12月红冲, 问
同学你好, 你家是开票方吗? 如果是的话, 只是 普票和专票的区别 销售额和税金 都没有区别。因此。可以不做处理, 也可以做一对 一正一负的分录 答

老师,2021年计提的发票,23年才回来怎么处理呀?当时也没有调增,账务上怎么处理啊?当时计提的是借:管理费用 贷:应付账款
答: 你好 是联系税局 追加到发生年度扣除 借以前年度损益 调整 负数 ,贷应付负数 借以前年度损益 调整 负,贷应付
22年暂估的成本,23年怎么冲回呀比如22年的分录借:管理费用-暂估贷:应付账款-暂估那23年怎么进行账务处理呢
答: 你好,借应付账款,贷以前年度损益调整。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问我暂估管理费用 是借:管理费用 贷:应付账款-暂估 冲回分录怎么做?冲回是做成 借管理费用负数 贷应付账户负数 还是借管理费用负数 借应付账款哪一种好一点,有没有什么区别,对后续结转和显示在报表上面有什么影响?
答: 你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。







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2020-09-18 11:03
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