- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-09-18 11:03
你好,
如果您是付款方,这个分数可以,
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你好 是联系税局 追加到发生年度扣除 借以前年度损益 调整 负数 ,贷应付负数
借以前年度损益 调整 负,贷应付
2023-05-17 14:02:40
你好,借应付账款,贷以前年度损益调整。
2023-04-11 15:12:05
可以直接 借:应付账款 0.0.1 借:管理费用-0.01
2021-02-02 10:11:04
你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08
借银行存款1000,
应付账款5000
贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16
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