送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-09-10 18:17

您好
请问上个月附表一未开票收入栏次是不是填了数据申报的

追问

2020-09-10 18:26

老师,是的填了

bamboo老师 解答

2020-09-10 18:31

那现在开具了发票 未开具发票栏次填负数 开具的发票正常填写
不是填表二 是填表一

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按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59
您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
你好,你做账需要根据你申报表都是收入,税额做分录 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-22 17:33:45
你好 由于代开专票是不免增值税的 你申报要填写申报表有一个代开发票栏次里面去写
2020-03-17 14:23:54
你好,填写在当月的收入栏次,比如未达起征点或免税销售额,或第一行
2017-01-05 10:09:21
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