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果
于2020-09-08 16:50 发布 981次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-09-08 17:04
这个可以冲减你的固定资产入账价值的
果 追问
2020-09-08 17:05
我们是采购货,然后卖出的哦。是入的库存商品。返利的这部分产品我们已出货结转成本了。请问怎么做账
辜老师 解答
2020-09-08 17:08
那你这个就要冲减成本了借:主营业务成本 -10000,贷:应交税费—应交增值税—进项税转出-1300应付账款 -8700
2020-09-08 17:26
请问留存备抵扣货款的返利金额。我能计入到预付账款吗?或者是其他应收?
2020-09-08 17:28
贷方应付账款负数,就是预付账款的
2020-09-08 17:40
老师,不太明白,成本冲减1万。因为我入库的时候是有把税踢出的,结转成本的时候是不含税的哦这样做可以吗?借:预付账款 10000 贷:主营业务成本 8700 应交税费-进项转出1300借:应交税费-进项转出1300 贷:应交税费-未交增值税 1300
2020-09-08 17:41
是的,可以这样账务处理的
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2020-09-08 17:05
辜老师 解答
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