送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-09-08 11:25

你好  这个是单位部分的社保金额来计提的 。     计提社保的分录是借管理费用,贷应付职工薪酬   缴纳的时候做 :借  应付职工薪酬 -单位部分社保 其他应收款-个人部分社保贷银行存款

静~sophia 追问

2020-09-08 11:26

谢谢老师,那计提工资是借管理费用,贷应付职工薪酬,这个金额是应发金额计提的吧

meizi老师 解答

2020-09-08 11:31

你好  是的   是的按你应发金额计提

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相关问题讨论
您好!计提的时候是管理费用-福利费。
2021-01-04 11:55:42
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
“管理费用/工资”管理费用/职工教育经费”这个就可以贷方做应付职工薪酬工资/职工教育经费
2019-10-11 08:52:56
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
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