老师,我们是国内社,但是私下接了出境的客人,供应商一定要开发票给我们可以吗?我们没有出境资质。。。

俊风扫月
于2016-07-29 16:08 发布 926次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-29 16:18
供应商要开给我们的就是成本票,您的意思是他开他的,我拿到发票不要入外帐就好了是吗?
相关问题讨论
<p>你好,可以的</p><p>如果你外帐没有核算这一块,你成本票不计入就是了</p>
2016-07-29 16:09:33
您好!一般是他开红字冲减他的收入。
2018-10-19 15:01:19
您好
多出来的计入营业收入出科目就好了
2020-01-07 09:54:03
您好,20万元支出有领导签字确认的工资表可以做原始凭证
2018-09-13 09:58:09
你好,对方没有交税的话,失控发票你们不允许抵扣。
2021-05-10 11:35:00
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