送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-08-31 22:52

你好,没有人员工资,个税可以0申报

少女的 追问

2020-09-01 12:02

公司一个项目,请了一个临时做事的工人,工人受伤了,去医院看病的钱让公司报销,有医院发票,这部分费用走什么科目比较合适?

紫藤老师 解答

2020-09-01 12:03

你好,
借 管理费用-福利费
 贷应付职工薪酬
 借 应付职工薪酬
 贷 银行存款

少女的 追问

2020-09-01 12:41

长期个税0申报会有涉税风险吗?

紫藤老师 解答

2020-09-01 12:45

真实发生的,没有风险

少女的 追问

2020-09-01 14:04

我是小规模纳税人,对方给我们开了专票,好心联系对方作废重开,结果发票作废了,却没重新开,之前的发票联和抵扣联还在我这里。这个怎么投诉对方?

紫藤老师 解答

2020-09-01 15:27

你好,可以直接打电话12366

少女的 追问

2020-09-01 21:32

学堂有没有总公司分公司汇总缴纳企业所得税的实操课程?有的话给个链接

紫藤老师 解答

2020-09-01 22:28

现在不在办公室 明天发给你哈,记得明天提醒一下哈

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相关问题讨论
你好,没有人员工资,个税可以0申报
2020-08-31 22:52:19
您好 社保基本申报工资和税务个税申报工资可以不一致
2019-06-15 16:57:32
你好,需要补申报个人所得税的
2019-07-09 10:46:08
你好,是补发还是补偿?补偿的话个税申报表里有经济补偿金的申报的,工资薪金那里下拉就有
2018-11-01 10:11:35
这个的话,可以的哦 要申报个税哦 不申报的话 税务不承认 这样 企业所得税税前 不能扣除这些支出。。。
2020-08-04 22:09:42
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  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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