请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现 问
采购款 10000 元(已开票付款)货物入库:借:库存商品 / 原材料 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000服务耗用:借:管理费用 / 销售费用 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000 装修费 20000 元(已开票付款)借:长期待摊费用 — 装修费 17699.12应交税费 — 应交增值税(进项税额) 2300.88贷:银行存款 20000摊销时:借:管理费用 — 装修摊销贷:长期待摊费用 — 装修费 补充:需签订原公司、新公司、供应商三方协议,明确债务承接 答
老师,请上年在职职工工资总额怎样填? 问
同学你好 填写年度工资 答
老师,请教你一个问题,我们10月份的工资是11月份发 问
你好算不出来,应该是根据系统计算的为准,也就是个人所得税钥匙在下个月工资里扣除 答
公司从国外进口一批货由于汇率的关系 收到海关进 问
你好,按照我们实际支付金额%2B关税做成本核算,不用管差额 答
员工12月离职,12月发放11月工资,同时提前结算12月 问
您好,员工上月在原公司和新公司的工资都需申报,基本减除费用5000元/月只能由一家公司扣除(不可两家同时扣,以前可以,现在不行了,税务调整了),全年累计不超60000元,次年汇算多退少补;个税系统按企业如实申报的数据计算即正确;原公司在申报员工上月工资个税时,将其状态改为非正常并填写12号离职日期,后续若补发工资先改回正常,申报后再改非正常; 计提工资借管理费用等1000贷应付职工薪酬—工资1000,代扣个税借应付职工薪酬—工资30贷应交税费——应交个人所得税30,发放工资借应付职工薪酬—工资970贷银行存款970,缴纳个税借应交税费—应交个人所得税30贷银行存款30。 答

汽车保险费的问题,以前还是营业税的时候 (老会计做的) 借 预付账款 贷 银行存款,每月摊销时,借 管理费用-汽车保险费,贷 预付账款-汽车保险费,现在开的是增值税有进项税该怎么做分录呢??
答: <p>借;待摊费用 &nbsp; 应交税费-应交增值税(进项税额) &nbsp;贷;银行存款等科目</p>
老师 我预付7-9月的房租10万 并一次收到10万的发票 记账 借 预付账款 10万 贷 银行存款 10万 那么结转一个月的费用时候 进项税要 怎么做账 借 预付账款95238 增值税-进项税4762 贷 银行存款吗 然后按月结转 借管理费用 31746 贷 预付账款 31746 这样吗
答: 可以的 增值税一次认证抵扣
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预付费用的时候,是不是收到发票了,就借:预付账款,应交税费-应交增值税(进),贷:银行存款, 等到报销时,借:管理等费用,贷:预付账款没有收到发票的时候,借:预付账款,贷:银行存款, 收到发票报销时,借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
答: 预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
老师,付了3个月的房租,怎么写分录?借:预付账款6000贷:银行存款6000 借:管理费用_房租 2000 贷:预付账款2000。是这样吗?









粤公网安备 44030502000945号



品七 追问
2016-07-27 11:31
邹老师 解答
2016-07-27 11:04