支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

金马商贸筹建期中资产负债表中预付账款报表填写4404这个余额数?
答: 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 需要根据明细计算填写的
老师,金马商贸筹建期资产负债表应付账款和预付账款的金额填错了对吗?
答: 凭证全部录完后,发现这两个科目哪里列报不对.
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
良老师新年好,求解金马商贸筹建期的资产负债表里的预付账款1520000,应付账款1558580.4不对呢?预付=预付借+应付借,应付=应付贷+预付贷是不?
答: 你所提供的计算公式是对的

