我们公司这个月交的有航信的服务费,共350块,这张350块的发票可以全额抵扣, 老师 在国税申报,主报表里面能显示这个350元吗?还是我自己要减掉老师

魏哲
于2016-07-26 12:04 发布 1466次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-26 12:11
财税[2012]15号规定,一、增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。
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