老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答

老师,例题中第2.根据资料(3)中BD答案怎么算呢
答: 你好 都是加计扣除75% 未形成无形资产的是300-240=60 则60*1.75=105 形成无形资产的是240 摊销额是240/10=24 可以加计扣除 所以24*1.75=42
你好,老师,根据左边的资料(2),右边的参考答案(2)红框为什么要减掉100呢?麻烦说得详细些。
答: 本期递延所得税发生额是期末差额×所得税率-期初递延所得税 100是之前期初递延所得税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
资料二中高低点法最高点我算的应该是2017年,为什么答案说是2016年
答: 同学,你好,2016年是最高点,2012年是最低点哦。题目没有问题







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