您好老师,请问染整加工费的会计分录应该怎么做账?支付加工费的时候借:应付账款 贷:银行存款 ;拿到发票后 借制造费用还是直接生产成本 ? 应交税金 贷:应付账款 ~这样对吗
谢小猫儿????
于2020-08-21 16:06 发布 2546次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-08-21 16:09
需要看分摊不,不需要直接做生产成本下面可以
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你好,具体是什么费用和成本
2020-06-09 16:10:13

你好,在汇算清缴之前补齐发票就可以的
红冲暂估,借;应付账款——暂估,贷;以前年度损益调整——管理费用或者主营业务成本
根据发票做分录,借;以前年度损益调整——管理费用或者主营业务成本,贷;应付账款等科目
2020-05-25 23:04:09

需要看分摊不,不需要直接做生产成本下面可以
2020-08-21 16:09:08

出差话就做借管理费用差旅费下面这个
2020-05-30 15:56:42

你好,如果您是一般纳税人,借固定资产应交税费,应交增值税贷银行存款,还是需要按月计提折旧借管理费用等贷累计折旧,您说的一次性成本费用是指在所得税前扣除
2020-07-02 13:26:17
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