老师好!请问实操过程中,纳税申报计提职工福利费14% 问
同学,你好 是按照应付职工薪酬的贷方发生额 答
老师,申报印花税需要填写对方书立人的信息吗? 问
您好,您是申报哪个税目? 答
老师好,请问两个数据的比对要怎么比对呢?我需要给 问
哪两个数据对比,今年和去年同期,还是今年和上期?一个是同比,一个是环比。 答
老师 你好 请问现在用软著实缴是不是增值税暂免 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,先进制造企业可享受增值税进项加计,其中是不 问
是的,根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》(工信厅联财函〔2025〕217 号)第六条规定,总分机构间、同一控制下的企业间发生应税交易,取得的进项税额不得计提加计抵减额。 答

老师对方已经抵扣过的增值税专用发票,跨月开红字发票了,销项负数发票抵扣联是否要寄给对方?
答: 你好,需要寄给对方
请问现在开具负数发票时,因专用发票的抵扣联,发票联均无法认证,购买方需要填写(开具红字增值税专用发票申请单)吗?税务局会出具(开具红字专用发票通知单)吗?
答: 把发票退回给开票方,由开票方申请红字发票。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
增值税专用发票负数发票怎么做账,上期已抵扣认证,本期开红字专用发票分录怎么写(重点是进项税额)
答: 你好 借 成本 费用 负数 贷 应交税费 进项税额转出 贷 应付账款 负数

