- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43

你好,冲销暂估,根据发票入账
2016-07-20 16:48:33

你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24 15:01:32

你好,暂估入库分录是
借;库存商品 贷;应付账款——暂估
结转成本是到主营业务成本
如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48

你好
借;应付账款——暂估10万,贷;库存商品10万
借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
借;库存商品,贷;主营业务成本(这个是对之前多结转的成本做红冲 )
2020-05-28 14:29:16
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