出口企业进项发票已经在上个月做完退税认证,现在发票进项发票开错,应该怎么操作,需要对方开具正确的发票,还有申报增值税应怎么处理
稚初
于2020-08-19 11:12 发布 1286次浏览
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朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,开红字发票红冲之后重新开给你,你重新勾选就可以了,红冲了申报增值税就转出
2020-08-19 11:27:48

你好,开红字发票红冲之后重新开给你,你重新勾选就可以了,红冲了申报增值税就转出
2020-08-19 11:27:50

你好 对方开红字信息表 你开红字发票冲 然后对方做转出申报缴纳税费
2019-11-19 14:51:54

您好,是发票号码开错位了吗?
2019-02-18 13:37:07

这个只能认证后做进项税。 发票冲红更正处理。取得红字发票做进项税转出,开具正确的发票后再认证抵扣进项税。
2019-05-07 12:22:46
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