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深圳赫兹
于2020-08-17 18:09 发布 1429次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-08-17 18:09
您好需要申报附加税
深圳赫兹 追问
2020-08-17 18:12
由于我们是初创企业,前期只有支出,没有收入,所以进项很多,销项基本没有,加上我四月份不小心认证一部分进项发票,这部分进项我就留底了,这个才开始有销项,也需要申报附加税吗? 如果申报附加税 是依据销项进项 还是税额 来报呢?
bamboo老师 解答
需要申报 只是是0申报
2020-08-17 18:16
好的,再问一下去年8月份公司买了一台税控盘,由于税控发票是可以减免税的,请问我是不是要在销项多的时候 ,在申报减免税这块吗?
2020-08-17 18:19
是的 要在销项多的时候 ,再申报减免税这块
2020-08-17 18:56
好的,谢谢。另外我想问下印花税这块,关于实收资本从去年到现在我都没有申报印花税,需要怎么处理,还有技术开发合同
2020-08-17 19:02
2020-08-17 19:13
实收资本根据收到的金额万分之五减半征收技术开发合同万分之三
2020-08-17 19:17
实收资去年8月公司刚成立的时候未申报,现在申报会产生滞纳金吗?另外技术开发合同 我圈起来的这里要选啥,我们是一般纳税人
2020-08-17 19:18
技术开发合同是去年8月底签订的,现在申报会产生滞纳金吗?
2020-08-17 19:20
现在申报不会产生滞纳金 您第二个技术合同没有减免性质 不需要选择啊
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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