老师好,请问, 我们买进货物,给供货商付款了2600元,但是他少给我发了一袋货,所以退给我32.5元。实际我拿到的发票也是2567.5元, 1请问收到这个退款的分录? 2,请问,是借:银行存款32.5,贷应付账款32.5?还是借,应付账款(-32.5)? 应该放在借方正数,还是贷方负数?我用财务软件做账。

允畅
于2020-08-17 13:04 发布 1024次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-08-17 13:06
你好 你们之前支付货款2600 是怎么做账的。 要看你之前怎么做 现在好对冲的
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金蝶
2020-04-19 17:29:01
你好,还需要审核过账
2019-07-30 19:41:29
您好 这样账务处理正确的
2020-07-12 14:32:54
您好
1请问收到这个退款的分录?是借,银行存款32.5,贷应付账款32.5?还是借银行存款32.5,借应付账款-32.5?----您付款给供应商时,是如何核算的,就反向做分录冲减32.5元就是了。
2、我用财务软件做账,请问,这个退回的32.5元,我 应该放在借方负数,还是贷方正数?--这个没有区别,最多就是往来科目的核算,不涉及借方负数的情况。
提示,由于采用记账软件,会固定一些科目的借贷方向,比如费用科目软件固定为借方余额,所以发生冲减时,就要做借方负数,否则生成财务报表时,计算结果会出现错误。
2020-08-17 13:39:11
老师,支付2600时是:
借,应付账款2600
贷,银行存款2600
那,我收到32.5元退款,分录应该怎么做啊?
2020-08-17 13:08:31
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