送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-14 16:08

申报表填写减免表下面免税第一列,和主表12栏

夭夭 追问

2020-08-14 16:09

老师,是做凭证时。比如贷营业收入7500,应交税费填0填不了,

maize老师 解答

2020-08-14 17:13

不需要输入税额,单独减免这个不做应交增值税

夭夭 追问

2020-08-15 13:12

免税的购进或销售不用做应交税金对吧?借:原材料,贷:银行存款。。。借银行存款,贷 主营业务收入over?
借:应收账款

  贷:主营业务收入

  应交税金—应交增值税

夭夭 追问

2020-08-15 13:12

免税的购进或销售不用做应交税金对吧?借:原材料,贷:银行存款。。。借银行存款,贷 主营业务收入over?
借:应收账款

  贷:主营业务收入

  应交税金—应交增值税

maize老师 解答

2020-08-15 13:57

你们出售是免税吗,借:原材料,贷:银行存款。。。
借:应收账款

贷:主营业务收入

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借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 如果季度末享受免征增值税的政策的话,需要做 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--政府补助
2018-08-02 10:27:18
申报表填写减免表下面免税第一列,和主表12栏
2020-08-14 16:08:14
小规模只有应交税费-应交增值税科目
2019-04-18 11:40:45
你的理解是正确的。小规模纳税人的销售收入的分录是借应收账款,贷主营业务收入。至于税款,应该是应交税费-应交增值税。因为增值税是你需要交给国家的税,所以应该记在应交税费里面。具体的账务处理,我可以给你一个例子。
2023-07-23 09:09:04
您好 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2021-07-06 13:59:43
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