送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-08-14 14:45

你好
借,管理费用一职工教育经费
贷,应付职工薪酬一职工教育经费

借,应付职工薪酬一职工教育经费
贷,银行存款

纯真的大地 追问

2020-08-14 15:09

要写两笔分录啊?

立红老师 解答

2020-08-14 15:15

你好,要写两笔分录啊?——是的;

纯真的大地 追问

2020-08-14 16:08

付某公司材料款一万元,银行付讫。借方是原材料还是应付账款?

立红老师 解答

2020-08-14 16:16

你好,如果是先付款,是预付账款;如果是已经取得原材料,这前没有付款,现在付款,是应付账款 ;如果是付款同时取得材料,是原材料;

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相关问题讨论
您好!计提的时候是管理费用-福利费。
2021-01-04 11:55:42
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
“管理费用/工资”管理费用/职工教育经费”这个就可以贷方做应付职工薪酬工资/职工教育经费
2019-10-11 08:52:56
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
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