送心意

欧阳老师

职称初级会计师

2020-08-14 11:59

你好,收到红字发票的时候要做进项税额转出,收到蓝票正常做账务处理,这样就可以了,一个进项税额,一个进项税额,税额抵消了,不需要做凭证。

再出发 追问

2020-08-14 13:10

老师您好!
那进项税转出有余额挂账,年底要结转至第二年年初吗?

欧阳老师 解答

2020-08-14 13:36

当期期末要把进项税额转出转到未交增值税科目里的,也只把增值税所有税额全部转入未交增值税科目后,才会知道当月需要缴纳多少增值税.

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