送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-08-12 09:07

对于上两个月的已经结完账的,成本不修改。至于说原材料单价错误,在业务系统中冲销此单,再按正确的单价录入,重新计算成本处理。

贪玩的保温杯 追问

2020-08-12 09:22

我在7月份做的原料差价,借生产成本,贷原材料,然后生产成本上有数了,我又做一步,借生产成本贷库存商品,我现在就疑惑,用当时入库的库存商品数算,还是现在剩余的库存商品算

江老师 解答

2020-08-12 09:25

一、领用原材料的分录是:
借:生产成本
贷:原材料
二、完工产品结转成本的分录是:
借:库存商品
贷:生产成本
至于你说的分录
借:生产成本
贷:库存商品
这个应该是完工产品出现问题返工,再生产加工。

上传图片  
相关问题讨论
你好 借库存商品借主营业务成本负数 然后再做正确的
2024-08-27 23:35:23
先把上次的记账内容冲红凭证。这个月修改正确的就可以了。遇到问题及时修改。
2015-12-02 18:13:46
你好 ;        你发票实际是开的  多少单价? 是开的800还是900 ? 你收到正确发票回来是几月的。 你 一开始收到材料是几月    
2022-02-14 16:13:50
学员你好,准则规定会计核算领用材料用于固定资产安装是成本价入账, 因为是内部使用,所以不按销售价,增值税也不视同销售的
2022-03-12 12:57:18
同学你好,这道题合同约定收入0.5*1000=500万,如果履行合同,成本=0.8*1000=800,损失300万;如果不履行,赔偿定金200,200小于300,应选择违约,双倍返还定金
2022-04-10 19:40:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...