老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

我们是快递公司,7月有个网点赔偿我们178元丢件费用,冲减上月已经给客户确认的收入19750元,请问本月怎么做分录。
答: 你好 冲收入 借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款
2020年2月的养老失业工伤单位部分,前期交了,入了费用,后期收到之后直接冲减费用,还是做收入,怎么做分录?
答: 你好! 借:银行存款 贷:营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,我想问一下,我这个月有一笔退回的费用150元,备注的是待报解预算收入—退库专户。老师我该怎么做分录,很急,麻烦老师了
答: 你好,这个是退回的社保款项吗?

