老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

会员充值200送100,怎么做分录,下次来消费了280怎么做分录?
答: 同学你好、 借,银行存款200 借,销售费用100 贷,预收账款300 下次来消费了280怎么做分录? 借,预收账款280 贷,主营业务收入280
想请问一下,像会员充值多少送多少 是怎么做分录的呢
答: 你好!赠送部分,确认预收账款的同时,确认销售费用。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,刚才问你的这个问题,想请问一下,像会员充值多少送多少 是怎么做分录的呢?刚才又追问了,不小心点成已解决了,会员消费时怎么做呢?
答: 你好,会员消费时按收入处理。借预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费。

