送心意

朴老师

职称会计师

2020-08-10 13:31

你好,社保待转基金不做账,直接按照抵减之后的金额来做

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相关问题讨论
借:应付职工薪酬—社保费 贷:管理费用
2020-08-10 11:43:16
你好,社保待转基金不做账,直接按照抵减之后的金额来做
2020-08-10 13:31:43
你发工资冲掉计提公司社保??那你冲回,按下面这个做
2019-07-15 09:18:54
您好!可以的。
2016-11-14 17:01:27
1、同学做账应该按照应缴纳来做账 借:管理费用等 其他应收款-员工个人部分社保 贷:应付职工薪酬-社会保险费 2、如果没有全部缴纳,理论应该补缴纳,不应该存在大量的待转金的
2022-05-06 13:26:06
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