签了合同,总金额50000,先支付了10000,对方直接开了 问
你好,这个是购买货物的吗?如果是的话,货物到了多少? 答
老师,想咨询《建设业资质咨询服务协》要交印花税 问
您好,这种是服务类的,不用交的 答
老师您好 在电子税务局税费种认定信息里怎么查不 问
你好,这个需要另外采集,然后申报 答
老师,银行手续费的,开来的专用发票可以抵扣税额吧 问
你好,那个是可以抵扣的 答
公司采购货品,本来是得付对方公司的,结果我们业务 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师好,我们老板有一幢私人房。免费给员工住,老板预交电费。员工水电费在工资中扣,分录总结如下:1、老板交电费,报销。借:其他应收款--水电垫付,贷银行存款。从工资中扣电费时,借,应付职工薪酬--工资,贷其他应收款--水电垫付。对吗?
答: 老板个人交电费不用做帐,和企业没有关系,企业如果从工资里代扣这个水电费,需要写一个委托证明,证明是代老板个人扣的这个钱,然后发工资扣款借应付职工薪酬贷,其他应付款,实际支付时借其他应付款贷银行存款
老师这个题的分录不是应该是借:其他应收款贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:银行存款吗
答: 这个仅是公司代垫款项,是不通过应付职工薪酬科目过渡的,直接做 借:其他应收款 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
管理社保不通过应付职工薪酬--社保,分录是 借管理费用--社保其他应收款-社保 贷:银行存款 通过应付职工薪酬--社保过账的话,计提是,借管理费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保 缴纳借:应付职工薪酬--社保 其他应收款--社保贷:银行存款这些分录有没有写错
答: 对的..............


朱 追问
2020-08-09 19:50
玲老师 解答
2020-08-09 20:06